Difference between revisions of "Sw-1171400068/C/2017"

From Dashboard samenwerking Wijchen
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 7: Line 7:
 
|Lopend begroot=2134968
 
|Lopend begroot=2134968
 
|Lopend feitelijk=2.134.968
 
|Lopend feitelijk=2.134.968
 +
|Komend begroot=2.303.602
 
}}
 
}}
 
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar
 
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar
Line 25: Line 26:
 
|Lopend feitelijk=850000
 
|Lopend feitelijk=850000
 
}}
 
}}
 +
|Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar
 +
|Middelen=Voorzieningen
 +
|Lopend feitelijk=2209000
 +
|Komend begroot=1053000
 +
}}{{Vreemd vermogen-jaar
 +
|Middelen=Langlopende schulden
 +
|Lopend feitelijk=51560000
 +
|Komend begroot=50938000
 +
}}{{Vreemd vermogen-jaar
 +
|Middelen=Kortlopende schulden
 +
|Lopend feitelijk=12445000
 +
|Komend begroot=23381000
 +
}}
 +
|Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar
 +
|Middelen=Algemene reserve C&R
 +
|Lopend feitelijk=1426000
 +
|Komend begroot=1426000
 +
}}{{Eigen vermogen-jaar
 +
|Middelen=Bestemmingsreserves C&R
 +
|Lopend feitelijk=299000
 +
|Komend begroot=0
 +
}}{{Eigen vermogen-jaar
 +
|Middelen=eigen vermogen RAV (geen invloed gemeente)
 +
|Lopend feitelijk=2305000
 +
|Komend begroot=2305000
 +
}}
 +
|Begrote kosten samenvatting=VRGZ heeft een sluitende begroting aangeleverd. De wijchense bijdrage is € 2,1 miljoen , ruim 6% van de totale bijdrage van alle deelnemende gemeenten.
 +
|Feitelijke kosten samenvatting=VRGZ heeft op het onderdeel Crisis en Rampenbestrijding een verlies geleden (na inzet bestemmingsreserve) van € € 850k. Dit wordt met de algemene reserve van de VRGZ verrekend, zodat Wijchen geen extra bijdrage over 2017 hoeft te doen.
 +
|Percentage aandeel=6,2
 
|Aandeel realisatie verdeelsleutel=We betalen op basis van het aantal inwoners
 
|Aandeel realisatie verdeelsleutel=We betalen op basis van het aantal inwoners
 
|Aandeel realisatie evenwicht=Evenwichtig
 
|Aandeel realisatie evenwicht=Evenwichtig

Latest revision as of 10:17, 28 February 2019

Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2017)

Jaar 2017

Jaren

Beoogde resultaten
TOELICHTING
Prestatieladder.png

Samenwerken is geen doel op zich maar is gericht op het realiseren van resultaten. De Prestatieladder kan je helpen voor het benoemen van de resultaten waar het om te doen is (beoogde eindresultaten) en de tussentijdse resultaten of mijlpalen. Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen. Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of meer zingevend het resultaat!

Je kunt eventueel onderscheid maken naar beoogde resultaten van alle partners gezamenlijk(de gemeenschappelijke opgave) en naar specifieke doelen van de eigen gemeente.

Inhoudelijke resultaten

De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

  • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd. Het beoogde resultaat is dan ook werkelijk bereikt (als gevolg van jouw inspanning) of dit nu gaat om het realiseren van het zingevend eindeffect of het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
  • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.


Prestaties in het beleidsproces

Het gaat bij deze ladder om het succesvol voltooien van alle benodigde processtappen om tot de beoogde inhoudelijke resultaten te komen: welke stappen en 'tussentijdse producten' zijn nodig voor het realiseren van de gewenste maatschappelijke effecten?



Het is een prestatie om de stappen te zetten volgens een voorgeschreven procedure, maar ook om de stappen te nemen die in de gegeven situatie nodig zijn of zijn afgesproken. De prestaties in het beleidsproces zijn ingedeeld in prestaties die te maken hebben met het voorbereiden van besluiten, het nemen van besluiten en het uitvoeren van besluiten.

Samenwerkingsprestaties

Realisatie van veel opgaven vraagt samenwerking met andere partijen (‘intern’ of ‘extern’). Tot samenwerking komen gaat niet vanzelf – het realiseren van vruchtbare samenwerking al helemaal niet. Het realiseren van samenwerking is ook een resultaat. Het is ook een manier of een voorwaarde om tot realisatie van maatschappelijke effecten te komen: vanuit deze invalshoek staat coproductie aan de top van de ladder van samenwerking. We zien een aantal tussenstappen of prestaties voordat samenwerking tot coproductie leidt.


Tips

  1. Formuleer maatschappelijke effecten op een wijze die herkenbaar is vanuit de belevingswereld van diegene die bij de realisatie van de opgave betrokken zijn en diegenen op wie de opgave is gericht (bijvoorbeeld, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Ga het gesprek aan met de doelgroep zelf. Check bij hen of het effect hen aanspreekt en begrijpelijk is geformuleerd. Als dit niet zo is, kan het goed zijn dat je nog onvoldoende focus hebt. Wat willen we bijvoorbeeld realiseren als we zeggen dat we de maatschappelijke ondersteuning willen 'kantelen’?
  2. De Prestatieladder biedt een menukaart aan prestaties waarop je kunt sturen. Je kunt een goede mix van resultaten kiezen. Hoe dan ook is relevant dat je op een zingevend eindresultaat stuurt. Je kunt in aanvulling andere prestaties kiezen, bijvoorbeeld bepaalde middelen of maatregelen die belangrijk zijn en tevens als mijlpaal dienen. Zo kun je ook sturen op voortgang (Wat hebben we gedaan?).
  3. Formuleer de prestatie op een evalueerbare manier. Doe dit op een wijze dat je de kern van de zaak raakt: zicht op succes. Dat kan met een verhaal of kernboodschap als wenkend perspectief, een beeld of visualisatie, of een getal dat de kern raakt.

Inhoud

Zo efficiënt en effectief mogelijke brandweerzorg en spoedeisende geneeskundige zorg in de regio voor alle inwoners.


Kern (maximaal 500 tekens)

Zo efficiënt en effectief mogelijke brandweerzorg en spoedeisende geneeskundige zorg in de regio voor alle inwoners.

Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:

VRGZ heeft een sluitende begroting aangeleverd. De wijchense bijdrage is € 2,1 miljoen , ruim 6% van de totale bijdrage van alle deelnemende gemeenten.

Feitelijk:

VRGZ heeft op het onderdeel Crisis en Rampenbestrijding een verlies geleden (na inzet bestemmingsreserve) van € € 850k. Dit wordt met de algemene reserve van de VRGZ verrekend, zodat Wijchen geen extra bijdrage over 2017 hoeft te doen.

Inbreng middelen: Actuele waarde of omvang (in €)


Kosten (inbreng financiële middelen)

Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs.

Lopend jaar (2017)

Financiële middelen Begroot 2017 Feitelijk 2017 Begroot 2018
Bijdrage Wijchen 2134968 2.134.968 € 2.303.602
TOTAAL € 2.134.968 € 2.134.968 € 2.303.602

Voorgaand jaar (2016)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Twee jaar terug (2015)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel


Financiële resultaten

Lopend jaar (2017)

Categorie Begroot 2017 Feitelijk 2017 Begroot 2018
Totale omvang begroting 46305000 47265000 € …
Totale bijdrage alle deelnemende gemeenden 34936000 34936000 € …
resultaat voor inzet algemene reserve -482000 -850000 € …
Inzet 482000 850000 € …
TOTAAL € 81.241.000 € 82.201.000

Voorgaand jaar (2016)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Twee jaar terug (2015)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Vreemd vermogen

Lopend jaar (2017)

Categorie Begroot 2017 Feitelijk 2017 Begroot 2018
Voorzieningen 2209000 € 1053000
Langlopende schulden 51560000 € 50938000
Kortlopende schulden 12445000 € 23381000
TOTAAL € 66.214.000 € 75.372.000

Voorgaand jaar (2016)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Twee jaar terug (2015)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Eigen vermogen

Lopend jaar (2017)

Categorie Begroot 2017 Feitelijk 2017 Begroot 2018
Algemene reserve C&R 1426000 € 1426000
Bestemmingsreserves C&R 299000 € 0
eigen vermogen RAV (geen invloed gemeente) 2305000 € 2305000
TOTAAL € 4.030.000 € 3.731.000

Voorgaand jaar (2016)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Twee jaar terug (2015)

Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel

Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
TOELICHTING

Samenwerking is het bundelen van krachten om gezamenlijke of eigen opgaven te realiseren. De vraag hier is welk aandeel de gemeente levert in de realisatie van deze opgave - dit ook in relatie tot het aandeel van andere samenwerkingspartners.

Vaak spelen bij samenwerking allerlei over verdelingsvraagstukken. Wie brengt wat in? Is dat evenwichtig en rechtvaardig? Dit kunnen ingewikkelde vraagstukken zijn, soms op basis van complexe verdeelsleutels. Verdeelvraagstukken komen nogal eens aan de orde in colleges en gemeenteraden, vanuit het beeld dat men zich tekort gedaan voelt, bijvoorbeeld aan de hand van uitspraken als:

    • ‘We betalen op basis van inwoneraantal, maar dat is niet evenwichtig. In gemeente X wonen veel meer inwoners die genieten van de resultaten dan in onze gemeente.’
    • 'We investeren in voorzieningen, zoals een theater en een ijshal. De inwoners uit de omringende gemeenten maken hier dankbaar gebruik van, maar deze gemeenten betalen niet mee aan het in stand houden van deze voorzieningen'.
    • ‘Onze organisatie investeert heel veel tijd aan werk- en projectgroepen. De andere partners zijn mondjesmaat aanwezig. Wij doen al het werk!’
Toelichting


Verdeelsleutel

We betalen op basis van het aantal inwoners

Evenwicht

Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?

Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage: